10月25日晚间,贵州茅台发布2017年三季度业绩报告。数据显示,今年前三季度公司实现营业收入424.5亿元,同比增长59.4%;净利润为199.8亿元,同比增长60.31%。
业内分析认为,在出厂价未调整的情况下,茅台的业绩增长可能主要得益于今年三季度茅台酒市场投放量的扩张。同时,国内消费升级以及中秋、国庆双节叠加效应,也进一步引爆了消费市场。贵州茅台方面预期,今年全年业绩将有望再创新高。
第三季度净利增长138%
根据公告,今年前三季度,贵州茅台实现营业收入424.5亿元,相当于平均每天净赚约7300万元,而这一业绩甚至已经超过2016年度的全年业绩。
其中,第三季度业绩表现最为突出,营收、净利均创单季历史新高,营收达182.6亿元,同比增长115.8%;净利润达87.3亿元,同比增长138.5%。
从公司产品结构来看,今年前三季度,茅台酒营业收入384.04亿元,贡献了公司90%的业绩;系列酒营业收入实现40.19亿元。
数据显示,目前贵州茅台的预收款项高达近200亿元,继续创出历史新高。预收账款被白酒行业誉为酒企的“蓄水池”,对公司后续经营起着重要作用。同时,报告期内,贵州茅台国内的经销商为2965家,新增634家。国外经销商104家,新增19家。
而贵州茅台在股市的表现也十分亮眼。截至10月25日收盘,贵州茅台的股价从年初的每股334.28元涨至565.67元,涨幅约达70%。市值也从年初的4198亿元高涨至7100亿元,增加近3000亿元。
控价放量推动业绩增长
对于业绩增长的原因,贵州茅台方面表示,主要是期内销量增加。
今年以来,茅台提出做“有良心、负责任”的企业,将抑制非理性上涨的价格作为市场管理工作的重点。茅台高层在多个场合公开明确表示要铁腕治理市场乱象,确保茅台酒市场价格稳定。8月底,茅台集团董事长袁仁国在北京举行的“国酒茅台市场研讨会”上明确表示,“企业的兴衰存亡最终掌握在顾客手中,只有赢得了消费者的企业才能生存下去。”
“商品供需决定市场价格。”一位业内营销专家表示,茅台酒的价格稳定主要取决于投放量的多少,三季度业绩的高增长可能主要得益于之前的大幅增量。
为满足旺季需求、打破涨价预期,茅台不断调整今年“两节”的投放量,从2000吨逐步增加到6200吨,达到去年同期的两倍。
此外,茅台还要求全体经销商、各专卖店和自营公司,须将至少30%的年度剩余计划通过云商平台直面消费者销售,杜绝惜售、囤货,实现销售“扁平化”。
全年业绩有望再创新高
今年以来,茅台一直保持高速增长的态势,前两季度单季营收均超百亿。专家认为这与国内市场消费升级息息相关。
国内经济形势总体今年延续稳中向好的发展态势,消费平稳较快增长。国家统计局公布数据显示,前三季度,全国居民人均工资性收入同比名义增长8.8%;全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长9.1%,扣除价格因素影响,实际增长7.5%。
基于消费水平的提升与前三季度的业绩增长,茅台方面对四季度销售表达了乐观预期。业界也认为照以往规律,茅台第四季度业绩有望再创新高。不过也有专家持谨慎态度,认为今年第四季度已无国家法定假日,白酒消费缺乏必要的外界因素,而明年春节在2月中旬,年货采买时间可能会集中在明年1月,因此四季度业绩具有不确定性,投资者需谨慎预期,理性对待。
由于今年茅台前三季度业绩已超去年全年,为今年全年业绩的实现打下坚实基础。茅台集团党委书记、总经理李保芳曾表示,公司将把握好销售节奏,平衡供需关系,减少供需矛盾,确保茅台酒健康稳定发展。茅台集团今年全年销售收入有望突破600亿元人民币,利润总额可达300亿元人民币,上交税收可达200亿元人民币。